审计稽查部
主要职责:负责制定公司内部审计规章制度和内部审计业务规范;对公司的重大经营项目进行监督审计;国有资本金的运营情况进行检查监督;组织实施对成员单位企业法人的任期经济责任审计;组织实施对成员单位有关经营活动的监督和专项审计调查;负责公司的财务审计和专项审计;负责公司内部审计业务管理工作,组织内部审计人员经验交流;对成员单位内部审计工作进行指导;对成员单位审计负责人进行任职资格审查;提出审计人员年度业务培训计划,配合人力资源部做好培训工作。
部门领导: 全华强 部长
下设处室: 审计一处、 审计二处
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